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復興鎮2016年一般公共預算基本支出預算表(按經濟分類)

【發布時間:2017-12-11】 【來源:復興鎮】 【 收藏
  
復興鎮2016年一般公共預算基本支出預算表(按經濟分類)
單位名稱:復興鎮人民湖北体彩网        
功能科目編碼(7位) 經濟分類編碼(5位) 項        目 支出預算合計 資金來源  
公共預算安排支出 備注
經費撥款 上年結余結轉 非稅收入安排支出
    合計 5697649 5697649      
    一、工資福利支出 4193334 4193334      
       1、工資性支出 3281466 3281466      
        基本工資 2231496 2231496      
2010301 30101     基本工資 537396 537396      
2010350 30101     基本工資 347700 347700      
2130705 30102     基本工資 1346400 1346400      
        津貼補貼 584964 584964      
2010301 30102     津貼補貼 567672 567672      
2010301 30102     津貼補貼 5280 5280      
2010350 30102     津貼補貼 12012 12012      
        獎金 73758 73758      
2010301 30103     獎金 44783 44783      
2010350 30103     獎金 28975 28975      
2010350 30107     績效工資 391248 391248      
       2、社會保障繳費 740844 740844      
        醫療保險補助 143989 143989      
2100501 30104     醫療保險補助 80490 80490      
2100502 30104     醫療保險補助 54595 54595      
2130705 30104     醫療保險補助 8904 8904      
        大額補充醫療保險 2130 2130      
2100501 30104     大額補充醫療保險 1380 1380      
2100502 30104     大額補充醫療保險 600 600      
2130705 30104     大額補充醫療保險 150 150      
        失業保險 11699 11699      
2010350 30104     失業保險 11699 11699      
        工傷保險 10285 10285      
2100599 30104     工傷保險 9649 9649      
2130705 30104     工傷保險 636 636      
        養老保險 565781 565781      
2010301 30104     養老保險 321959 321959      
2010350 30104     養老保險 218382 218382      
2130705 30104     養老保險 25440 25440      
2130705 30104     其他社會保險 6960 6960      
      3、其他工資福利支出 171024 171024      
        臨時工及聘用人員工資 171024 171024      
2010302 30199     臨時工及聘用人員工資 25680 25680      
2140102 30199     臨時工及聘用人員工資 120000 120000      
2130705 20199     臨時工及聘用人員工資 25344 25344      
    二、商品和服務支出表 1157530 1017530   140000  
       辦公費 718000 698000   20000  
2010301 30201    辦公費 28000 28000      
2130705 30201    辦公費 670000 670000      
2011201 30201    辦公費 20000     20000  
       印刷費 15000 10000   5000  
2010301 30202    印刷費 10000 10000      
2011201 30202    印刷費 5000     5000  
2010301 30204    手續費 2000 2000      
2010301 30205    水費 4000 4000      
2010301 30206    電費 50000 50000      
2010301 30207    郵電費 70000 70000      
       取暖費          
       物業管理費          
       差旅費 35000 25000   10000  
2010301 30211    差旅費 25000 25000      
2011201 30211    差旅費 10000     10000  
       會議費 5000     5000  
2011201 30215    會議費 5000     5000  
       培訓費 10000 10000      
2010301 30216    培訓費 10000 10000      
       公務接待費 97000 97000      
2010301 30217    公務接待費 97000 97000      
2010301 30231    公務用車運行維護費 34000 34000      
       其他商品和服務的支出 117530 17530   100000  
2080599 30299    其他商品和服務的支出 17000 17000      
2080502 30299    其他商品和服務的支出 530 530      
2011801 30299    其他商品和服務的支出 100000     100000  
    三、對個人和家庭的補助支出 531061 531061      
       離休費          
       退休費          
2080502 30302    退休費 924 924      
       生活補助 433648 433648      
2130152 30305    生活補助 137800 137800      
2130705 30305    生活補助 205200 205200      
2010301 30305    生活補助 90648 90648      
       住房公積金 94796 94796      
2210201 30311    住房公積金 94796 94796      
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